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NOTA DE EMPENHO 2021NE005723

Favorecido

MARIA ILMA PIORSKI REGO
R$ 1.260,00
 

CPF/CNPJ:

00007963882372

Emissão:

21/09/2021

Plano Interno:

000358

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5410181/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE DIARIAS PERIODO 26/09 A 03/10/2021 CONF.RD 1720/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE005723 21/09/2021 1.260,00 1.260,00 1.260,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PERIODO 26/09 A 03/10/2021 CONF.RD 1720/2021
2021NE005723 21/09/2021 1.260,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PERIODO 26/09 A 03/10/2021 CONF.RD 1720/2021
2021NL028391 21/09/2021 0,00 1.260,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB058122 22/09/2021 0,00 0,00 1.260,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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