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NOTA DE EMPENHO 2021NE000612

Favorecido

NADYA CHRISTINA G DUTRA
R$ 400,00
 

CPF/CNPJ:

00001821196376

Emissão:

26/02/2021

Plano Interno:

000301

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5260481/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE A DIARIAS, RD N° 172/2021.__PERIODO: 25 A 27.02.2021.__TRECHO: SÃO LUIS/CAXIAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000612 26/02/2021 400,00 400,00 400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS, RD N° 172/2021.__PERIODO: 25 A 27.02.2021.__TRECHO: SÃO LUIS/CAXIAS.
2021NE000612 26/02/2021 400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS, RD N° 172/2021.__PERIODO: 25 A 27.02.2021.__TRECHO: SÃO LUIS/CAXIAS.
2021NL001895 26/02/2021 0,00 400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB005558 02/03/2021 0,00 0,00 400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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