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NOTA DE EMPENHO 2021NE000412

Favorecido

NADYA CHRISTINA G DUTRA
R$ 200,00
 

CPF/CNPJ:

00001821196376

Emissão:

18/02/2021

Plano Interno:

000301

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5253144/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/02 A 19/02/2021 NO TRECHO SÃO LUÍS/SANTA INÊS/MA CONFORME R.D. Nº 133/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000412 18/02/2021 200,00 200,00 200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/02 A 19/02/2021 NO TRECHO SÃO LUÍS/SANTA INÊS/MA CONFORME R.D. Nº 133/2021
2021NE000412 18/02/2021 200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/02 A 19/02/2021 NO TRECHO SÃO LUÍS/SANTA INÊS/MA CONFORME R.D. Nº 133/2021PROCESSO Nº 5253144/2021
2021NL000737 18/02/2021 0,00 200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB003876 23/02/2021 0,00 0,00 200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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