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NOTA DE EMPENHO 2021NE001963

Favorecido

AMANDA REGINA BELESA DOS SANTOS
R$ 1.440,00
 

CPF/CNPJ:

00001708234314

Emissão:

27/04/2021

Plano Interno:

000330

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5297702/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Regime de Colaboração com os Municípios no Ensino Infantil

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 25/04 A 03/05/2021P/ ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO FORMATIVA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NO EIXO EDUCACIONAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001963 27/04/2021 1.440,00 1.440,00 1.440,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 25/04 A 03/05/2021P/ ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO FORMATIVA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NO EIXO EDUCACIONAL
2021NE001963 27/04/2021 1.440,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 25/04 A 03/05/2021P/ ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO FORMATIVA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NO EIXO EDUCACIONAL
2021NL009055 27/04/2021 0,00 1.440,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB018886 29/04/2021 0,00 0,00 1.440,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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