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NOTA DE EMPENHO 2021NE006147

Favorecido

RAQUEL SOUSA LIMA
R$ 320,00
 

CPF/CNPJ:

00001451808321

Emissão:

01/10/2021

Plano Interno:

000330

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5423670/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Regime de Colaboração com os Municípios no Ensino Infantil

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 04/10/2021 Á 06/10/2021.PROCESSO 5423670/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE006147 01/10/2021 320,00 320,00 320,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 04/10/2021 Á 06/10/2021.PROCESSO 5423670/2021
2021NE006147 01/10/2021 320,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 04/10/2021 Á 06/10/2021.PROCESSO 5423670/2021
2021NL029674 01/10/2021 0,00 320,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB060695 01/10/2021 0,00 0,00 320,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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