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NOTA DE EMPENHO 2021NE004775

Favorecido

RAQUEL SOUSA LIMA
R$ 640,00
 

CPF/CNPJ:

00001451808321

Emissão:

20/08/2021

Plano Interno:

000358

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5387329/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

DESPESAS REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 23/08 Á 27/08/2021.PROCESSO 5387329/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE004775 20/08/2021 640,00 640,00 640,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 23/08 Á 27/08/2021.PROCESSO 5387329/2021
2021NE004775 20/08/2021 640,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 23/08 Á 27/08/2021.PROCESSO 5387329/2021
2021NL024292 20/08/2021 0,00 640,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB050326 23/08/2021 0,00 0,00 640,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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