CPF/CNPJ:
00001451808321
Emissão:
13/07/2021
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5357000/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
SOLICITACAO DE DIARIAS: RD 772/2021__PERIODO DE VIAGEM: 12 A 18.07.2021__TRECHO DE VAIGEM: SAO LUIS/ BELA VISTA DO MA, SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, ESPERANTINOPOLIS, LAGO VERDE-MA.__OBJETIVO DO SERVICOS A SER REALIZADO: PRECURSORAS EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL NOS MUNICIPIOS CITADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE003502 | 13/07/2021 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITACAO DE DIARIAS: RD 772/2021__PERIODO DE VIAGEM: 12 A 18.07.2021__TRECHO DE VAIGEM: SAO LUIS/ BELA VISTA DO MA, SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, ESPERANTINOPOLIS, LAGO VERDE-MA.__OBJETIVO DO SERVICOS A SER REALIZADO: PRECURSORAS EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL NOS MUNICIPIOS CITADOS.
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2021NE003502 | 13/07/2021 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITACAO DE DIARIAS: RD 772/2021__PERIODO DE VIAGEM: 12 A 18.07.2021__TRECHO DE VAIGEM: SAO LUIS/ BELA VISTA DO MA, SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, E
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2021NL019761 | 13/07/2021 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039029 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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