CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
19/10/2021
Plano Interno:
016219
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
190997/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SERRALHERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 008/2019-SEDUC/SEAP, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000435 | 19/10/2021 | 12.700,65 | 12.700,65 | 12.700,65 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SERRALHERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 008/2019-SEDUC/SEAP, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.
|
2021NE000435 | 19/10/2021 | 12.700,65 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SERRALHERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 008/2019-SEDUC/SEAP, NO MÊS
|
2021NL005994 | 20/10/2021 | 0,00 | 12.700,65 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067269 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.700,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,