CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
05/08/2021
Plano Interno:
016956
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
123745/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 58 (CINQUENTA E OITO) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2019 -SEGOV/SEAP, PROC. 123745/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000210 | 05/08/2021 | 26.631,00 | 26.631,00 | 26.631,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 58 (CINQUENTA E OITO) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2019 -SEGOV/SEAP, PROC. 123745/2021.
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2021NE000210 | 05/08/2021 | 26.631,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 58 (CINQUENTA E OITO) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO
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2021NL003368 | 05/08/2021 | 0,00 | 26.631,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047352 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.631,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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