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NOTA DE EMPENHO 2021NE000163

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 1.375,00
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

08/06/2021

Plano Interno:

002837

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

90099/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Desenvolvimento Urbano e Regional

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90099/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000163 08/06/2021 1.375,00 1.375,00 1.375,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90099/2021.
2021NE000163 08/06/2021 1.375,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002885 08/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002886 08/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002887 08/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002888 08/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002889 08/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002890 08/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002909 08/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002910 09/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002911 09/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002912 09/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002913 09/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002914 09/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002915 09/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002916 09/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002917 09/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002918 09/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002919 09/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002920 09/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002921 09/06/2021 0,00 68,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO PARA 20 (VINTE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONF. PROC. 90
2021NL002922 09/06/2021 0,00 68,75 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB034510 28/06/2021 0,00 0,00 68,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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