CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
09/04/2021
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
54342/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA COZINHA DA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA., CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. PROC. 54342/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000069 | 09/04/2021 | 1.065,63 | 1.065,63 | 1.065,63 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA COZINHA DA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA., CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. PROC. 54342/2021.
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2021NE000069 | 09/04/2021 | 1.065,63 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA COZINHA DA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA., CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS D
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2021NL000912 | 12/04/2021 | 0,00 | 240,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA COZINHA DA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA., CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS D
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2021NL000910 | 12/04/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA COZINHA DA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA., CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS D
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2021NL000913 | 12/04/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA COZINHA DA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA., CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS D
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2021NL000911 | 12/04/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA COZINHA DA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA., CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS D
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2021NL000909 | 12/04/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015219 | 13/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 446,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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