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NOTA DE EMPENHO 2021NE000027

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 1.831,02
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

25/02/2021

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Depósitos Compulsórios

Processo:

184215/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Recursos de Convênios com Órgões não Federais

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000027 25/02/2021 1.831,02 1.831,02 1.831,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
2021NE000027 25/02/2021 1.831,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
2021NL000389 25/02/2021 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
2021NL000388 25/02/2021 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
2021NL000391 25/02/2021 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
2021NL000392 25/02/2021 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
2021NL000393 25/02/2021 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
2021NL000386 25/02/2021 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
2021NL000387 25/02/2021 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
2021NL000385 25/02/2021 0,00 188,38 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
2021NL000384 25/02/2021 0,00 188,38 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
2021NL000390 25/02/2021 0,00 82,89 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB005234 26/02/2021 0,00 0,00 467,18

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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