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NOTA DE EMPENHO 2021NE000915

Favorecido

Y A M SERVIÇOS EIRELI
R$ 102.033,33
 

CPF/CNPJ:

41865102000157

Emissão:

13/12/2021

Plano Interno:

018197

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Outros Materiais Permanentes

Processo:

098174/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Desenvolvimento da Economia Solidária

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária

Fonte:

Convênio Nº 795105/2013-Mte/Senaes - 03113834

Endereço:

SÃO LUIS

Municipio:

MA65020251

Estado:

PJ

Descrição

Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de mobiliários e equipamentos de cozinha Industrial para cumprimento de Meta do Projeto Maranhão Desenvolvido Mais Justo e Solidário (Convênio MTE/SENAES nº 795105/2013) Lote II conforme especificações e quantitativo do Termo de Referência e Pregão Eletrônico nº 016/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000915 13/12/2021 102.033,33 102.033,33 102.033,33
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de mobiliários e equipamentos de cozinha Industrial para cumprimento de Meta do Projeto Maranhão Desenvolvido Mais Justo e Solidário (Convênio MTE/SENAES nº 795105/2013) Lote II conforme especificações e quantitativo do Termo de Referência e Pregão Eletrônico nº 016/2021.
2021NE000915 13/12/2021 102.033,33 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA YAM SERVICOS REFERENTE A MATERIAL NF 06 CONF PROC 256177/2021 CONVENIO 795105/2013__Empenho referente a contratação de empresa para aq
2021NL011674 30/12/2021 0,00 102.033,33 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB092174 30/12/2021 0,00 0,00 102.033,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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