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NOTA DE EMPENHO 2021NE000878

Favorecido

Y A M SERVIÇOS EIRELI
R$ 13.585,46
 

CPF/CNPJ:

41865102000157

Emissão:

30/11/2021

Plano Interno:

018197

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Materiais, Bens ou Serviços destinados a Doaç

Processo:

0179703/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Desenvolvimento da Economia Solidária

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária

Fonte:

Convênio Nº 795105/2013-Mte/Senaes - 03113834

Endereço:

SÃO LUIS

Municipio:

MA65020251

Estado:

PJ

Descrição

Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para cumprimento de Metas do Projeto Maranhão Mais Justo e Solidário (Convênio MTE/SENAES n° 795105/2013) Lote I conforme especificações e quantitativo do Termo de Referência, Pregão Eletrônico n° 015/2021/SETRES.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000878 30/11/2021 13.585,46 13.585,46 13.585,46
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para cumprimento de Metas do Projeto Maranhão Mais Justo e Solidário (Convênio MTE/SENAES n° 795105/2013) Lote I conforme especificações e quantitativo do Termo de Referência, Pregão Eletrônico n° 015/2021/SETRES.
2021NE000878 30/11/2021 13.585,46 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA YAM SERVICOS REFERENTE A MATERIAL ELETRONICO NF 03 CONF PROC 256154/2021 CONVENIO 795105/2013__Empenho referente a contratação de empr
2021NL011673 30/12/2021 0,00 13.585,46 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB092110 30/12/2021 0,00 0,00 13.585,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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