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NOTA DE EMPENHO 2021NE000765

Favorecido

DFA BESERRA - EIRELI
R$ 25.326,00
 

CPF/CNPJ:

18296289000101

Emissão:

25/10/2021

Plano Interno:

018286

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Serviços Gráficos e Editoriais

Processo:

0187598/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Desenvolvimento da Economia Solidária

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Fomento para Organização e Desenvolvimento de Catadores em Grupos Atuantes com Resíduos Só

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Descrição

Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de materiais gráficos para divulgação dos Programas desta Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária-SETRES e Agências do SINE conforme especificações e condições contidas no Termo de Referência, Adesão a Ata de Registros de Preços nº 107/2021-SEGEP e Pregão Eletrônico n°024/2021-SARP/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000765 25/10/2021 25.326,00 25.326,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de materiais gráficos para divulgação dos Programas desta Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária-SETRES e Agências do SINE conforme especificações e condições contidas no Termo de Referência, Adesão a Ata de Registros de Preços nº 107/2021-SEGEP e Pregão Eletrônico n°024/2021-SARP/MA.
2021NE000765 25/10/2021 25.326,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARCIAL EM FAVOR DA KAF GRAFICA REF. CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MAT. GRAFCO NF 1263 CT Nº 16/2021 CONF PROC 238965/2021__Empenho referente a contr
2021NL010270 03/12/2021 0,00 25.326,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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