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NOTA DE EMPENHO 2021NE009397

Favorecido

PRIMAVERA INFORMATICA
R$ 29.783,00
 

CPF/CNPJ:

41143642000127

Emissão:

21/10/2021

Plano Interno:

015570

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Aparelhos e Utensílios Domésticos

Processo:

61526/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA, CONF. PREGÃO ELETRRONICO N. 65/2021, PORT. 1.998/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE009397 21/10/2021 29.783,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA, CONF. PREGÃO ELETRRONICO N. 65/2021, PORT. 1.998/2020
2021NE009397 21/10/2021 29.783,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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