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NOTA DE EMPENHO 2021NE010934

Favorecido

FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRONICOS LTDA
R$ 14.442,00
 

CPF/CNPJ:

36850598000155

Emissão:

23/11/2021

Plano Interno:

001741

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Aparelhos e Utensílios Domésticos

Processo:

209433/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

AQUISIÇÃO DE PARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS UNIDADES LIGADAS A SECRETRIA DE ESTADO DA SAUDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 056/2020; PORT. 3.248/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE010934 23/11/2021 14.442,00 14.442,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS UNIDADES LIGADAS A SECRETRIA DE ESTADO DA SAUDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 056/2020; PORT. 3.248/2020
2021NE010934 23/11/2021 14.442,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 438/2021; NF 2572; 250069/2021
2021NL049911 27/12/2021 0,00 14.442,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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