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NOTA DE EMPENHO 2021NE005378

Favorecido

FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRONICOS LTDA
R$ 129.040,00
 

CPF/CNPJ:

36850598000155

Emissão:

28/06/2021

Plano Interno:

001600

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Aparelhos e Utensílios Domésticos

Processo:

73981/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 56/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE005378 28/06/2021 129.040,00 129.040,00 129.040,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 56/2020
2021NE005378 28/06/2021 129.040,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 197/2021; JULHO/2021; NF 1733; PROC. 158924/2021
2021NL039924 04/11/2021 0,00 129.040,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB080251 02/12/2021 0,00 0,00 129.040,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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