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NOTA DE EMPENHO 2021NE000217

Favorecido

FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRONICOS LTDA
R$ 96.280,00
 

CPF/CNPJ:

36850598000155

Emissão:

04/02/2021

Plano Interno:

001600

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Aparelhos e Utensílios Domésticos

Processo:

2918/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 56/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000217 04/02/2021 96.280,00 96.280,00 96.280,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 56/2020
2021NE000217 04/02/2021 96.280,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 006/2021; N.F. 1501; PROC. 110401/2021
2021NL021093 02/07/2021 0,00 96.280,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB044528 04/08/2021 0,00 0,00 96.280,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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