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NOTA DE EMPENHO 2021NE003617

Favorecido

L.SANTANA DE OLIVEIRA.
R$ 63.436,00
 

CPF/CNPJ:

07796283000179

Emissão:

11/05/2021

Plano Interno:

001604

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços de Confecção, Manutenção e Instalaçã

Processo:

39644/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS E SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE003617 11/05/2021 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS E SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
2021NE003617 11/05/2021 31.718,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
2021NE004968 01/06/2021 -31.718,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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