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NOTA DE EMPENHO 2021NE010804

Favorecido

INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
R$ 3.641.967,30
 

CPF/CNPJ:

05997585000180

Emissão:

19/11/2021

Plano Interno:

001700

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

213506/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

3º TA AO CT Nº 02/2020/SES; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - HTO -

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE010804 19/11/2021 3.641.967,30 3.641.967,30 3.641.967,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT Nº 02/2020/SES; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - HTO -
2021NE010804 19/11/2021 3.641.967,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 02/2020; H.T.O; DEZ/2021; PROC. 250444/2021
2021NL048484 21/12/2021 0,00 1.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT Nº 02/2020/SES; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - HTO -
2021NL048543 21/12/2021 0,00 500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 02/2020; dez/21; HTO São Luís; 250444/2021
2021NL050558 28/12/2021 0,00 2.141.967,30 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB086796 21/12/2021 0,00 0,00 1.000.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB086841 21/12/2021 0,00 0,00 500.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB091258 30/12/2021 0,00 0,00 2.141.967,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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