Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE009816

Favorecido

INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
R$ 1.390.142,00
 

CPF/CNPJ:

05997585000180

Emissão:

29/10/2021

Plano Interno:

001695

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

201995/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

15ºTA AO CT 04/2018; GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS I; II E III; PROC. 201995/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE009816 29/10/2021 1.390.142,00 1.390.142,00 400.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 15ºTA AO CT 04/2018; GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS I; II E III; PROC. 201995/2021
2021NE009816 29/10/2021 695.071,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 15º TA AO CT 04/2018; GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS
2021NE012719 28/12/2021 695.071,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 15ºTA AO CT 02/2015=04/2018; NOVEMBRO/2021; CAPS I a III; RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS. PROC. 233808/2021
2021NL044974 01/12/2021 0,00 200.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 15ºTA AO CT 02/2015=04/2018; HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO; HOSP. RES. TERAPEUTICA I E III; NOVEMBRO/2021; PROC. 233808/2021
2021NL050302 21/12/2021 0,00 495.071,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 15ºTA AO CT 02/2015 = 04/2018; DEZ/2021; CAPS I A III RESIDENCIAS TERAPEUTICAS PROC. 249366/2021
2021NL051126 29/12/2021 0,00 695.071,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 15TA CT 04/2018 (TP 02/2015); dez/21; 249366/2021
2021NL052114 29/12/2021 0,00 200.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: mudar o valor
2021NL052107 29/12/2021 0,00 -695.071,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 15ºTA AO CT 04/2018; CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS I; II E III
2021NL052890 30/12/2021 0,00 495.071,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB080165 01/12/2021 0,00 0,00 200.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB091312 30/12/2021 0,00 0,00 200.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,