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NOTA DE EMPENHO 2021NE004815

Favorecido

INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
R$ 71.808,00
 

CPF/CNPJ:

05997585000180

Emissão:

15/06/2021

Plano Interno:

001691

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

48961/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Manutenção das ações e serviços públicos d

Descrição

14º TA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE MONÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE004815 15/06/2021 71.808,00 71.808,00 71.808,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14º TA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE MONÇÃO
2021NE004815 15/06/2021 14.361,60 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13TA CT 04/2018 (TP 02/2015); GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO
2021NE005843 09/07/2021 14.361,60 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SÁUDE NO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO
2021NE006091 16/07/2021 14.361,60 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO
2021NE008609 23/09/2021 14.361,60 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; HOSPITAL GERAL MONÇÃO
2021NE009580 26/10/2021 14.361,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 02/2015=04/2018; JUN/21; 116575/2021
2021NL020888 02/07/2021 0,00 14.361,60 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); JUL/21; 137395/2021
2021NL025659 03/08/2021 0,00 28.723,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); SET/21; 185041/2021
2021NL035823 30/09/2021 0,00 14.361,60 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ºTA AO TP/CT 02/2015/04/2018; OUTUBRO/2021; HOSP. GERAL MONÇÃO; PROC. 210087/2021
2021NL040097 04/11/2021 0,00 14.361,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB035878 02/07/2021 0,00 0,00 14.361,60
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB044071 03/08/2021 0,00 0,00 28.723,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB060817 01/10/2021 0,00 0,00 14.361,60
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB070292 04/11/2021 0,00 0,00 14.361,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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