CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
15/06/2021
Plano Interno:
001691
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
48961/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Manutenção das ações e serviços públicos d
14º TA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE MONÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE004815 | 15/06/2021 | 71.808,00 | 71.808,00 | 71.808,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14º TA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE MONÇÃO
|
2021NE004815 | 15/06/2021 | 14.361,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13TA CT 04/2018 (TP 02/2015); GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO
|
2021NE005843 | 09/07/2021 | 14.361,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SÁUDE NO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO
|
2021NE006091 | 16/07/2021 | 14.361,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO
|
2021NE008609 | 23/09/2021 | 14.361,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; HOSPITAL GERAL MONÇÃO
|
2021NE009580 | 26/10/2021 | 14.361,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 02/2015=04/2018; JUN/21; 116575/2021
|
2021NL020888 | 02/07/2021 | 0,00 | 14.361,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); JUL/21; 137395/2021
|
2021NL025659 | 03/08/2021 | 0,00 | 28.723,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); SET/21; 185041/2021
|
2021NL035823 | 30/09/2021 | 0,00 | 14.361,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ºTA AO TP/CT 02/2015/04/2018; OUTUBRO/2021; HOSP. GERAL MONÇÃO; PROC. 210087/2021
|
2021NL040097 | 04/11/2021 | 0,00 | 14.361,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035878 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.361,60 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044071 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.723,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060817 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.361,60 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070292 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.361,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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