CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
24/05/2021
Plano Interno:
001693
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
48961/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
14º TA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL NINA RODRIGUES, CONF. PORT. GM/MS N. 897 DE 05.05.2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE004065 | 24/05/2021 | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14º TA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL NINA RODRIGUES, CONF. PORT. GM/MS N. 897 DE 05.05.2021
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2021NE004065 | 24/05/2021 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14º TA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL NINA RODRIGUES
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2021NE004811 | 15/06/2021 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14TA CT 04/2018; CUSTEIO PARA O ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL RAIMUNDO LIMA
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2021NE005982 | 13/07/2021 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14º TA AO CT 04/2018; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES - RAIMUNDO LIMA; PORT. GM/MS N. 897 DE 05.05.2021
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2021NE007998 | 30/08/2021 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ª TA AO CT 04/2018; HOSP. DR. RAIMUNDO LIMA; MAIO/2021; PROC. 94476/2021
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2021NL015180 | 02/06/2021 | 0,00 | 288.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 02/2015=04/2018; JUN/21; 116575/2021
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2021NL020893 | 02/07/2021 | 0,00 | 288.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); JUL/21; 137395/2021
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2021NL025677 | 03/08/2021 | 0,00 | 288.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14º TA AO TP 02/2015 CONV. CT 04/2018; HOSPITAL RAIMUNDO LIMA - COVID 19; AGOSTO/2021; PROC. 163069/2021
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2021NL032325 | 02/09/2021 | 0,00 | 288.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028826 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035871 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044070 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053434 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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