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NOTA DE EMPENHO 2021NE004065

Favorecido

INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
R$ 1.152.000,00
 

CPF/CNPJ:

05997585000180

Emissão:

24/05/2021

Plano Interno:

001693

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

48961/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato

Descrição

14º TA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL NINA RODRIGUES, CONF. PORT. GM/MS N. 897 DE 05.05.2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE004065 24/05/2021 1.152.000,00 1.152.000,00 1.152.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14º TA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL NINA RODRIGUES, CONF. PORT. GM/MS N. 897 DE 05.05.2021
2021NE004065 24/05/2021 288.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14º TA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL NINA RODRIGUES
2021NE004811 15/06/2021 288.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14TA CT 04/2018; CUSTEIO PARA O ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL RAIMUNDO LIMA
2021NE005982 13/07/2021 288.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14º TA AO CT 04/2018; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES - RAIMUNDO LIMA; PORT. GM/MS N. 897 DE 05.05.2021
2021NE007998 30/08/2021 288.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ª TA AO CT 04/2018; HOSP. DR. RAIMUNDO LIMA; MAIO/2021; PROC. 94476/2021
2021NL015180 02/06/2021 0,00 288.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 02/2015=04/2018; JUN/21; 116575/2021
2021NL020893 02/07/2021 0,00 288.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); JUL/21; 137395/2021
2021NL025677 03/08/2021 0,00 288.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14º TA AO TP 02/2015 CONV. CT 04/2018; HOSPITAL RAIMUNDO LIMA - COVID 19; AGOSTO/2021; PROC. 163069/2021
2021NL032325 02/09/2021 0,00 288.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB028826 02/06/2021 0,00 0,00 288.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB035871 02/07/2021 0,00 0,00 288.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB044070 03/08/2021 0,00 0,00 288.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB053434 02/09/2021 0,00 0,00 288.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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