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NOTA DE EMPENHO 2021NE003346

Favorecido

INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
R$ 19.901.453,94
 

CPF/CNPJ:

05997585000180

Emissão:

30/04/2021

Plano Interno:

001693

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

48961/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

14º TA AO CTR 04/2018, OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL NINA RODRIGUES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE003346 30/04/2021 19.901.453,94 19.901.453,94 18.905.681,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14º TA AO CTR 04/2018, OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL NINA RODRIGUES
2021NE003346 30/04/2021 3.316.908,99 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14º TA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL NINA RODRIGUES
2021NE004809 15/06/2021 3.316.908,99 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13TA CT 04/2018 (TP 02/2015); GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES
2021NE005846 09/07/2021 3.316.908,99 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13ª TA AO CT 04/2018 (TP 02/2015) OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES
2021NE007592 18/08/2021 3.316.908,99 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO HOSPITAL NINA RODRIGUES
2021NE008603 23/09/2021 3.316.908,99 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; HOSPITAL NINA RODRIGUES
2021NE009586 26/10/2021 3.316.908,99 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ª TA AO CT 04/2018; HOSP. NINA RODRIGUES; MAIO/2021; PROC. 94476/2021
2021NL015194 02/06/2021 0,00 1.641.142,54 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 02/2015=04/2018; JUN/21; 116575/2021
2021NL020891 02/07/2021 0,00 3.316.908,99 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 02/2015=04/2018; JUN/21; 116575/2021
2021NL021028 02/07/2021 0,00 1.781.849,86 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2021NL021019 02/07/2021 0,00 -3.316.908,99 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 04/2018; MAIO/2021; HOSPITAL NINA RODRIGUES; PROC. 94476/2021
2021NL024883 26/07/2021 0,00 1.675.766,45 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); JUL/21; 137395/2021
2021NL025682 03/08/2021 0,00 2.969.022,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14º TA AO CT 02/2015=04/2018; HOSP. NINA RODRIGUES; JUNHO/2021; PROC. 116575/2021
2021NL031642 24/08/2021 0,00 1.535.059,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14º TA AO TP 02/2015 CONV. CT 04/2018; HOSPITAL NINA RODRIGUES; AGOSTO/2021; PROC. 163069/2021
2021NL032318 02/09/2021 0,00 2.569.022,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); JUL/21; 137395/2021
2021NL034865 21/09/2021 0,00 347.886,36 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); set/21; 185041/2021
2021NL036097 05/10/2021 0,00 2.569.022,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ºTA AO TP/CT 02/2015/04/2018; OUTUBRO/2021; HOSP. NINA RODRIGUES; PROC. 210087/2021
2021NL040104 04/11/2021 0,00 2.592.773,61 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); out/21; 210087/2021
2021NL041754 11/11/2021 0,00 724.135,38 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ºTA AO CT 02/205=04/2018; NINA RODRIGUES; SETEMBRO/2021; PROC. 185041/2021
2021NL043535 23/11/2021 0,00 500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ºTA AO CT 02/2015= 04/2018; AGO/2021; HOSP. NINA RODRIGUES;PROC. 163069/2021
2021NL050189 27/12/2021 0,00 747.886,36 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); set/21; 185041/2021 HOSPITAL NINA RODRIGUES
2021NL050207 27/12/2021 0,00 247.886,36 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB028832 02/06/2021 0,00 0,00 1.641.142,54
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB036042 02/07/2021 0,00 0,00 1.781.849,86
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB042069 27/07/2021 0,00 0,00 1.675.766,45
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB044074 03/08/2021 0,00 0,00 2.969.022,63
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB050810 24/08/2021 0,00 0,00 1.535.059,13
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB053425 02/09/2021 0,00 0,00 2.569.022,63
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB058064 21/09/2021 0,00 0,00 347.886,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB061681 05/10/2021 0,00 0,00 2.569.022,63
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB070296 04/11/2021 0,00 0,00 2.592.773,61
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB072414 11/11/2021 0,00 0,00 724.135,38
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB077006 23/11/2021 0,00 0,00 500.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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