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NOTA DE EMPENHO 2021NE003340

Favorecido

INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
R$ 14.526.298,46
 

CPF/CNPJ:

05997585000180

Emissão:

30/04/2021

Plano Interno:

001691

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

48961/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

14º TA AO CTR 04/2018, OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE003340 30/04/2021 14.497.575,42 14.497.575,42 13.170.484,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14º TA AO CTR 04/2018, OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO
2021NE003340 30/04/2021 2.435.168,16 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14º TA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESAUDE NO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO
2021NE004807 15/06/2021 2.420.806,56 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13TA CT 04/2018 (TP 02/2015); GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO
2021NE005842 09/07/2021 2.379.180,94 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13ª TA AO CT 04/2018 (TP 02/2015) OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE MONÇÃO
2021NE007591 18/08/2021 2.435.168,16 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO
2021NE008600 23/09/2021 2.420.806,56 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14ºTA AO CT 04/2018; HOSPITAL GERAL MONÇÃO
2021NE009583 26/10/2021 2.420.806,56 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
2021NE012807 29/12/2021 -14.361,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ª TA AO CT 04/2018; HOSP. GERAL DE MONÇÃO; MAIO/2021; PROC. 94476/2021
2021NL015169 02/06/2021 0,00 1.341.561,05 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 02/2015=04/2018; JUN/21; 116575/2021
2021NL020887 02/07/2021 0,00 2.420.806,56 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 02/2015=04/2018; JUN/21; 116575/2021
2021NL021024 02/07/2021 0,00 1.507.261,13 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2021NL021017 02/07/2021 0,00 -2.420.806,56 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); MAI/21; HG Monção; 94476/2021
2021NL022329 08/07/2021 0,00 1.051.981,49 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); JUL/21; 137395/2021
2021NL025680 03/08/2021 0,00 1.492.899,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14º TA AO CT 02/2015=04/2018; HOSP. GERAL DE MONÇÃO; JUNHO/2021; PROC. 116575/2021
2021NL031640 24/08/2021 0,00 913.545,43 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14º TA AO TP 02/2015 CONV. CT 04/2018; HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO; AGOSTO/2021; PROC. 163069/2021
2021NL032316 02/09/2021 0,00 1.521.622,73 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); JUL/21; 137395/2021
2021NL034863 21/09/2021 0,00 913.545,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); set/21; 185041/2021
2021NL036095 05/10/2021 0,00 1.507.261,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ºTA AO TP/CT 02/2015/04/2018; OUTUBRO/2021; HOSP. GERAL MONÇÃO; PROC. 210087/2021
2021NL040099 04/11/2021 0,00 1.516.018,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); out/21; 210087/2021
2021NL041752 11/11/2021 0,00 904.788,41 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ºTA AO CT 02/2015= 04/2018; AGO/2021; HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO; PROC. 163069/2021
2021NL048488 21/12/2021 0,00 500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 04/2018 (TP 02/2015); set/21; 185041/2021 HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO
2021NL050204 27/12/2021 0,00 913.545,43 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14ºTA AO CT 02/2015= 04/2018; AGO/2021; HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO; PROC. 163069/2021
2021NL050187 27/12/2021 0,00 413.545,43 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB028832 02/06/2021 0,00 0,00 1.341.561,05
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB036042 02/07/2021 0,00 0,00 1.507.261,13
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB037878 08/07/2021 0,00 0,00 1.051.981,49
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB044074 03/08/2021 0,00 0,00 1.492.899,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB050810 24/08/2021 0,00 0,00 913.545,43
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB053425 02/09/2021 0,00 0,00 1.521.622,73
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB058064 21/09/2021 0,00 0,00 913.545,51
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB061681 05/10/2021 0,00 0,00 1.507.261,13
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB070296 04/11/2021 0,00 0,00 1.516.018,15
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB072414 11/11/2021 0,00 0,00 904.788,41
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB086816 21/12/2021 0,00 0,00 500.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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