Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE009332

Favorecido

GILSOMAR CUTRIM
R$ 720,00
 

CPF/CNPJ:

00023804009387

Emissão:

20/10/2021

Plano Interno:

001760

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

200656/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

RD 1754 PERIODO 11 A 15/10/21 EM JOAO LISBOA PROC. 200656/21

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE009332 20/10/2021 720,00 720,00 720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1754 PERIODO 11 A 15/10/21 EM JOAO LISBOA PROC. 200656/21
2021NE009332 20/10/2021 720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1754 PERIODO 11 A 15/10/21 EM JOAO LISBOA PROC. 200656/21
2021NL038544 20/10/2021 0,00 720,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB066389 20/10/2021 0,00 0,00 720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,