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NOTA DE EMPENHO 2021NE007680

Favorecido

JUAREZ TRINTA FRRIRA FILHO
R$ 720,00
 

CPF/CNPJ:

00023651075320

Emissão:

19/08/2021

Plano Interno:

001736

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0153079/2021

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos

Descrição

RD 1311; PER. 23 A 27.08.2021; BARRA DO CORDA E JENIPAPO DOS VIEIRA; PROC. 153079/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE007680 19/08/2021 720,00 720,00 720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1311; PER. 23 A 27.08.2021; BARRA DO CORDA E JENIPAPO DOS VIEIRA; PROC. 153079/2021
2021NE007680 19/08/2021 720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1311; PER. 23 A 27.08.2021; BARRA DO CORDA E JENIPAPO DOS VIEIRA; PROC. 153079/2021
2021NL031306 19/08/2021 0,00 720,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB049651 19/08/2021 0,00 0,00 720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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