Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE001917

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 126.767,01
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

21/07/2021

Plano Interno:

000487

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Contribuições Previdenciárias - Inss

Processo:

126820/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2021. SOB O PROCESSO 126820/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001917 21/07/2021 126.767,01 126.767,01 126.767,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2021. SOB O PROCESSO 126820/2021.
2021NE001917 21/07/2021 125.524,32 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PAGA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL
2021NE001949 21/07/2021 1.242,69 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2021. SOB O PROCESSO 126820/2021.
2021NL006468 21/07/2021 0,00 126.767,01 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2021. SOB O PROCESSO 126820/2021.
2021NL006464 21/07/2021 0,00 125.524,32 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
2021NL006467 21/07/2021 0,00 -125.524,32 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB040862 21/07/2021 0,00 0,00 126.767,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,