Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE000518

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 125.913,16
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

16/03/2021

Plano Interno:

000487

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Contribuições Previdenciárias - Inss

Processo:

41650/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL, DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. SOB O PROCESSO 41650/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000518 16/03/2021 125.913,16 125.913,16 125.913,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL, DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. SOB O PROCESSO 41650/2021.
2021NE000518 16/03/2021 125.913,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL, DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. SOB O PROCESSO 41650/2021.
2021NL001599 16/03/2021 0,00 125.913,16 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB009704 17/03/2021 0,00 0,00 125.913,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,