CPF/CNPJ:
19559024000103
Emissão:
24/02/2021
Plano Interno:
000517
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
193809/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTER SEGURANÇA PRIVADA , REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2016, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS DE EPIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO DETRAN, NO PERIODO DE 03/03/2021 A 30/12/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000317 | 24/02/2021 | 1.959.268,20 | 1.959.268,20 | 1.959.268,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTER SEGURANÇA PRIVADA , REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2016, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS DE EPIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO DETRAN, NO PERIODO DE 03/03/2021 A 30/12/2021.
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2021NE000317 | 24/02/2021 | 979.634,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTER SEGURANÇA PRIVADA , NF Nº 656, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2021.OBJETO: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, OSTENSIVA, PREVENTIVA E CONTINUA.
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2021NE000660 | 08/04/2021 | 979.634,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTER SEGURANÇA, NF 643, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA, NO MES DE FEVEREIRO/2021.FOR
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2021NL001418 | 04/03/2021 | 0,00 | 979.634,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTER SEGURANÇA PRIVADA , NF Nº 656, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2021.OBJETO: SERVIÇO D
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2021NL002248 | 08/04/2021 | 0,00 | 979.634,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTER SEGURANÇA PRIVADA , NF Nº 656, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2021.OBJETO: SERVIÇO D
|
2021NL002243 | 08/04/2021 | 0,00 | 979.634,10 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2021NL002247 | 08/04/2021 | 0,00 | -979.634,10 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2021PP000743 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 107.759,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001434 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.796,34 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000750 | 05/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 48.981,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007162 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 813.096,31 |
PAGAMENTO
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2021PP001164 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 107.759,75 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP001165 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 48.981,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002261 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.796,34 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014373 | 09/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 813.096,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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