Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE000212

Favorecido

NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA
R$ 249.320,00
 

CPF/CNPJ:

08316992000172

Emissão:

12/02/2021

Plano Interno:

000515

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica

Processo:

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERIODO 01/01/2021 A 02/04/2021, TENDO COMO OBJETO SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA INFRAESTRUTURA ELETRICA E LOGICA , CONFORME CONTRATO Nº 18/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000212 12/02/2021 249.320,00 249.320,00 249.320,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERIODO 01/01/2021 A 02/04/2021, TENDO COMO OBJETO SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA INFRAESTRUTURA ELETRICA E LOGICA , CONFORME CONTRATO Nº 18/2018.
2021NE000212 12/02/2021 249.320,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1173 A EMPRESA NANO AUTOMATION BRASIL LTDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE
2021NL001366 02/03/2021 0,00 81.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERIODO 01/01/2021 A 02/04/2021, TENDO COMO OBJETO SERV
2021NL003110 27/04/2021 0,00 81.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL, NF 1224, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA INFRAESTRUT
2021NL003486 03/05/2021 0,00 81.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1460EM FAVOR DA EMPRESA NANO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA INFRAESTRUTURA ELÉT
2021NL012703 15/12/2021 0,00 5.420,00 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP000951 25/03/2021 0,00 0,00 4.065,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB011806 26/03/2021 0,00 0,00 77.235,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP001456 27/04/2021 0,00 0,00 4.065,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB018790 28/04/2021 0,00 0,00 77.235,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP001878 12/05/2021 0,00 0,00 4.065,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB022955 13/05/2021 0,00 0,00 77.235,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB085253 17/12/2021 0,00 0,00 5.420,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,