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NOTA DE EMPENHO 2021NE002520

Favorecido

MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA.
R$ 739.757,15
 

CPF/CNPJ:

05899350000155

Emissão:

14/09/2021

Plano Interno:

000528

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Limpeza e Conservação

Processo:

73044/2021

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 30/2019, NO PERIODO DE 22/10/2021 A 31/12/2021, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DETRAN.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002520 14/09/2021 739.757,15 418.123,61 140.875,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 30/2019, NO PERIODO DE 22/10/2021 A 31/12/2021, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DETRAN.
2021NE002520 14/09/2021 739.757,14 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13191 EM NOME DA EMPRESA MAXTEC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 POR SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
2021NL011560 23/11/2021 0,00 96.490,07 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13386 EM NOME DA EMPRESA MAXTEC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 POR SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
2021NL013125 22/12/2021 0,00 321.633,54 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB088240 23/12/2021 0,00 0,00 96.490,07
PAGAMENTO
2021PP006370 23/12/2021 0,00 0,00 28.303,75
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP006369 23/12/2021 0,00 0,00 16.081,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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