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NOTA DE EMPENHO 2021NE003491

Favorecido

DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
R$ 127.272,60
 

CPF/CNPJ:

00394494011928

Emissão:

26/11/2021

Plano Interno:

015055

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outro

Processo:

228009/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MES DE MAIO/2021 . SOB O PROCESSO 228009/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO/2021 . SOB O PROCESSO 228009/2021
2021NE003492 26/11/2021 106.060,50 0,00 0,00
TOTAIS 2021NE003491 26/11/2021 127.272,60 127.272,60 127.272,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MES DE MAIO/2021 . SOB O PROCESSO 228009/2021
2021NE003491 26/11/2021 21.212,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO/2021 . SOB O PROCESSO 228009/20
2021NL011889 26/11/2021 0,00 21.212,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MES DE AGOSTO/2021 . SOB O PROCESSO 228009/2
2021NL011891 26/11/2021 0,00 21.212,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2021 . SOB O PROCESSO 228009
2021NL011892 26/11/2021 0,00 21.212,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2021 . SOB O PROCESSO 228009
2021NL011893 26/11/2021 0,00 21.212,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MES DE JULHO/2021 . SOB O PROCESSO 228009/20
2021NL011890 26/11/2021 0,00 21.212,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MES DE MAIO/2021 . SOB O PROCESSO 228009/202
2021NL011888 26/11/2021 0,00 21.212,10 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB083804 15/12/2021 0,00 0,00 21.212,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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