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NOTA DE EMPENHO 2021NE001023

Favorecido

SANDRA REGINA SIQUEIRA
R$ 3.000,00
 

CPF/CNPJ:

00088747972300

Emissão:

03/05/2021

Plano Interno:

000496

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

63974/2021

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SANDRA REGINA SIQUEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. SOB O PROCESSO 63974/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001023 03/05/2021 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SANDRA REGINA SIQUEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. SOB O PROCESSO 63974/2021.
2021NE001023 03/05/2021 3.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SANDRA REGINA SIQUEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. SOB O PROCESSO 63974/2021.
2021NL003496 03/05/2021 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB020079 04/05/2021 0,00 0,00 3.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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