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NOTA DE EMPENHO 2021NE000868

Favorecido

ANNE SHELYDA DIAS BASTISTA FERREIRA
R$ 539,20
 

CPF/CNPJ:

00078733227349

Emissão:

26/04/2021

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

66799/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 21/04/2021 A 23/04/2021DE CAXIAS PARA SÃO LUIS,, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE .

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000868 26/04/2021 269,60 269,60 269,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 21/04/2021 A 23/04/2021DE CAXIAS PARA SÃO LUIS,, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE .
2021NE000868 26/04/2021 404,40 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 21/04/2021 A 23/04/2021DE CAXIAS PARA SÃO LUIS,, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE .
2021NE000879 26/04/2021 -134,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 21/04/2021 A 23/04/2021DE CAXIAS PARA SÃO LUIS,, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE .
2021NL002926 26/04/2021 0,00 404,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 21/04/2021 A 23/04/2021DE CAXIAS PARA SÃO LUIS,, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE .
2021NL002946 26/04/2021 0,00 269,60 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
2021NL002943 26/04/2021 0,00 -404,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB018197 27/04/2021 0,00 0,00 269,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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