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NOTA DE EMPENHO 2021NE001100

Favorecido

FRANCISCO NAGIB BUZAR DE OLIVEIRA
R$ 269,60
 

CPF/CNPJ:

00061812730349

Emissão:

06/05/2021

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

79855/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA PIRITORO, NO PERIODO DE 10/05 A 11/05/2021, PARA REALIZAR VISITA TECNICA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001100 06/05/2021 269,60 269,60 269,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA PIRITORO, NO PERIODO DE 10/05 A 11/05/2021, PARA REALIZAR VISITA TECNICA.
2021NE001100 06/05/2021 269,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA PIRITORO, NO PERIODO DE 10/05 A 11/05/2021, PARA REALIZAR VISITA TECNICA.
2021NL003656 06/05/2021 0,00 269,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB021488 07/05/2021 0,00 0,00 269,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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