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NOTA DE EMPENHO 2021NE002440

Favorecido

ANTONIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA
R$ 640,83
 

CPF/CNPJ:

00060016848390

Emissão:

30/08/2021

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

157555/2021

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A BALSAS, NO PERIODO DE 13/09 A 17/09/2021, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIRETRANS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002440 30/08/2021 640,83 640,83 640,83
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A BALSAS, NO PERIODO DE 13/09 A 17/09/2021, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIRETRANS
2021NE002440 30/08/2021 640,83 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A BALSAS, NO PERIODO DE 13/09 A 17/09/2021, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIRETRANS
2021NL008220 30/08/2021 0,00 640,83 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB052047 30/08/2021 0,00 0,00 640,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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