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NOTA DE EMPENHO 2021NE001717

Favorecido

ANTONIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA
R$ 243,60
 

CPF/CNPJ:

00060016848390

Emissão:

01/07/2021

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

113843/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO 02 DUAS DIARIAS DA BANCA DE SÃO LUIS A ICATU NO PERIODO DE 07/07 A 08/07, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VEICULOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001717 01/07/2021 243,60 243,60 243,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO 02 DUAS DIARIAS DA BANCA DE SÃO LUIS A ICATU NO PERIODO DE 07/07 A 08/07, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VEICULOS.
2021NE001717 01/07/2021 243,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO 02 DUAS DIARIAS DA BANCA DE SÃO LUIS A ICATU NO PERIODO DE 07/07 A 08/07, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VEICULOS.
2021NL005707 01/07/2021 0,00 243,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB035379 01/07/2021 0,00 0,00 243,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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