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NOTA DE EMPENHO 2021NE002865

Favorecido

MÁRCIA PORTELA SOUZA
R$ 485,40
 

CPF/CNPJ:

00048316474387

Emissão:

11/10/2021

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

187439/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE AÇÃO ITINERANTE NOS MUNICÍPIOS DE SANTA QUITÉRIA E SÃO BERNARDO-MA NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002865 11/10/2021 485,40 485,40 485,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE AÇÃO ITINERANTE NOS MUNICÍPIOS DE SANTA QUITÉRIA E SÃO BERNARDO-MA NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2021
2021NE002865 11/10/2021 485,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE AÇÃO ITINERANTE NOS MUNICÍPIOS DE SANTA QUITÉRIA E SÃO BERNARDO-MA NO PERÍODO DE 20 A 22/10
2021NL009780 11/10/2021 0,00 485,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB063697 14/10/2021 0,00 0,00 485,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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