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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE000995

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO PERIODO DE 22/04 A 23/04/2021, DE TIMON PARA SÃOLUIS, PARA BUSCAR MATERIAL.

269,60 269,60 269,60
2021NE001372

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, NO PERIODO DE 26/05 A 27/05/2021 PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA REFERENTE AO MAIO AMARELO.

323,60 323,60 323,60
2021NE001380

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE UMA DIARIA, NO DIA 02/06/2021, DE TIMON PARA SÃO LUIS PARA BUSCAR E DEIXAR DOCUMENTOS.

161,80 161,80 161,80
2021NE001382

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE UMA DIARIA, NO DIA 28/05/2021, DE TIMON PARA MATÕES PARA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA.

161,80 161,80 161,80
2021NE001439

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE UMA DIARIA 09/06/2021 DE TIMON PARA SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA E BLITZ EDUCATIVA.

161,80 161,80 161,80
2021NE002161

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS: 11 E 12/08/2021, DE TIMON A SÃO LUIS, PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE.

323,60 323,60 323,60
2021NE002290

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM NOME DE KENNEDY ROBERT PEDREIRA GEDEON, PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA MOTOTAXISTA NA CIDADE DE MATÕES-MA NO PERÍODO 27 E 28/08/2021.

361,80 361,80 361,80
2021NE002703

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE KENNEDY ROBERT PEDREIRA GEDEON PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSUMO.

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2021NE002704

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE KENNEDY ROBERT PEDREIRA GEDEON PARA CUSTEAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

2.500,00 2.500,00 2.500,00
2021NE002826

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE TIMON A SAÕ LUIS, NO PERIODO DE 05/10/2021 A 07/10/2021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO NO MES DE OUTUBRO.

485,40 485,40 485,40
2021NE003633

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM Á SÃO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2021, PROCESSO 233976/2021

323,60 323,60 323,60
Totais: 6.573,00 6.573,00 6.573,00

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