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NOTA DE EMPENHO 2021NE002791

Favorecido

FLAVIO VIEIRA DA SILVA
R$ 12.381,39
 

CPF/CNPJ:

00003795382378

Emissão:

29/09/2021

Plano Interno:

015055

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Processo:

81437/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO PERÍODO 24 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002791 29/09/2021 12.381,39 12.381,39 12.381,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO PERÍODO 24 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
2021NE002791 29/09/2021 12.381,39 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO PERÍODO 24 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
2021NL009408 29/09/2021 0,00 12.381,39 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO PERÍODO 24 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
2021NL009410 29/09/2021 0,00 12.381,39 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
2021NL009409 29/09/2021 0,00 -12.381,39 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB064462 14/10/2021 0,00 0,00 10.995,74
PAGAMENTO
2021PP004860 14/10/2021 0,00 0,00 1.385,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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