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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE000870

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE 023 DIARIAS NO PERIODO DE 22/04/2021 A 23/04/2021 DE IMPERATRIZ PARA SÃO LUIS,, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE .

269,60 269,60 269,60
2021NE001049

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE THALYNE SANTOS SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. SOB O PROCESSO 55846/2021.

2.500,00 2.500,00 2.500,00
2021NE001050

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE THALYNE SANTOS SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOB O PROCESSO 55846/2021.

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2021NE001440

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE 07/06/2021 A 09/06/2021 DE IMPERATRIZ A SÃO LUIS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE.

485,40 485,40 485,40
2021NE001784

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS DE IMPERATRIZ A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 05/07/2021 A 07/07/2021, PARA BUSCAR MATERIAL.

485,40 485,40 485,40
2021NE001897

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE IMPERATRIZ A CAMPESTRE DO MARANHÃO, NO DIA 21/07/2021, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA INTINERANTE.

161,80 161,80 161,80
2021NE002529

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

2.500,00 2.500,00 2.500,00
2021NE002530

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2021NE002823

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE IMPERATRIZ A SAÕ LUIS, NO PERIODO DE 05/10/2021 A 07/10/2021 PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO.

485,40 485,40 485,40
2021NE003195

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE IMPERATRIZ A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 06/11/2021 A 08/11/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO.

561,80 561,80 561,80
2021NE003593

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE THALYNE SANTOS SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2021NE003595

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE THALYNE SANTOS SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 14.449,40 14.449,40 14.449,40

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