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NOTA DE EMPENHO 2021NE001164

Favorecido

JULIANNA MARIA SALAZAR SOARES
R$ 229,60
 

CPF/CNPJ:

00002397848392

Emissão:

12/05/2021

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

81139/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SÃO LUIS A PERITORO, NO PERIODO DE 10/05 A 11/05/2021, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES EDUCATIVAS DA CAMPANHA MAIO AMARELO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001164 12/05/2021 229,60 229,60 229,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SÃO LUIS A PERITORO, NO PERIODO DE 10/05 A 11/05/2021, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES EDUCATIVAS DA CAMPANHA MAIO AMARELO.
2021NE001164 12/05/2021 229,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SÃO LUIS A PERITORO, NO PERIODO DE 10/05 A 11/05/2021, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES EDUCATIVAS DA CAMPANHA MAIO AMARELO.
2021NL003870 12/05/2021 0,00 229,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB022800 13/05/2021 0,00 0,00 229,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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