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NOTA DE EMPENHO 2021NE001371

Favorecido

CARLA EUGENIA DE SABOIA MIRANDA FEITOSA
R$ 243,60
 

CPF/CNPJ:

00001262468310

Emissão:

27/05/2021

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

92501/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, NO PERIODO DE 26/05 A 27/05/2021 PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA REFERENTE AO MAIO AMARELO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001371 27/05/2021 243,60 243,60 243,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, NO PERIODO DE 26/05 A 27/05/2021 PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA REFERENTE AO MAIO AMARELO.
2021NE001371 27/05/2021 243,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, NO PERIODO DE 26/05 A 27/05/2021 PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA REFERENTE AO MAIO AMARELO.
2021NL004467 27/05/2021 0,00 243,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB026788 28/05/2021 0,00 0,00 243,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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