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NOTA DE EMPENHO 2021NE000054

Favorecido

FLÁVIA KERLEY DE MELO SOUSA
R$ 9.950,00
 

CPF/CNPJ:

32126018000120

Emissão:

24/09/2021

Plano Interno:

017282

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Artigos para Esportes e Recreação

Processo:

PROCESSO N 0187

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes V/Timon

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO) DO CMT V, DE SETEMBRO 2021, REF AO CONTRATO Nº 003/2021 - CMT V - PMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000054 24/09/2021 9.950,00 9.950,00 9.950,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO) DO CMT V, DE SETEMBRO 2021, REF AO CONTRATO Nº 003/2021 - CMT V - PMMA.
2021NE000054 24/09/2021 9.950,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DESPESA C/ MATERIAL ESPORTIVO DA NE 054, NO VALOR DE R$ 9.950,00 REFERENTE A NOTO FISCAL Nº 00000092, CE 031 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBR
2021NL000077 04/10/2021 0,00 9.950,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB067056 22/10/2021 0,00 0,00 9.950,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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