CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/11/2021
Plano Interno:
011787
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VTR AO 10ºBBM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000027 | 18/11/2021 | 4.000,00 | 3.851,76 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VTR AO 10ºBBM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
|
2021NE000027 | 18/11/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VTR AO 10ºBBM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
|
2021NL000053 | 23/12/2021 | 0,00 | 3.851,76 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,