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NOTA DE EMPENHO 2021NE000018

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 7.799,95
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

15/07/2021

Plano Interno:

011762

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0131349/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO 12º BBM REFERENTE AO MÊS 06/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000018 15/07/2021 7.799,95 7.799,95 7.799,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO 12º BBM REFERENTE AO MÊS 06/2021
2021NE000018 15/07/2021 7.799,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO 12º BBM REFERENTE AO MÊS 06/2021
2021NL000033 15/07/2021 0,00 7.799,95 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB040622 20/07/2021 0,00 0,00 7.431,02
PAGAMENTO
2021PP000038 28/12/2021 0,00 0,00 368,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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