Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE000042

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 4.000,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

18/11/2021

Plano Interno:

011768

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0228506/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11 BBM ITAPECURU MIRIM - NOVEMBRO DE 2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000042 18/11/2021 4.000,00 3.880,00 3.696,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11 BBM ITAPECURU MIRIM - NOVEMBRO DE 2021
2021NE000042 18/11/2021 4.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11 BBM ITAPECURU MIRIM - NOVEMBRO DE 2021
2021NL000083 03/12/2021 0,00 3.880,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB081772 08/12/2021 0,00 0,00 3.696,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,