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NOTA DE EMPENHO 2021NE000031

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 1.478,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

03/11/2021

Plano Interno:

011768

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0193726/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11º BBM - ITAPECURU MIRIM MÊS DE SETEMBRO DE 2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000031 03/11/2021 1.478,00 1.478,00 1.408,09
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11º BBM - ITAPECURU MIRIM MÊS DE SETEMBRO DE 2021
2021NE000031 03/11/2021 1.478,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11º BBM - ITAPECURU MIRIM MÊS DE SETEMBRO DE 2021
2021NL000068 03/11/2021 0,00 1.478,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB072468 11/11/2021 0,00 0,00 1.408,09

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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